足球任选9场怎么算赢 廣西壯族自治區總工會2016年部門決算

廣西壯族自治區總工會2016年部門決算

作者:     發布時間:2017-08-30 09:01:00

   

 

第一部分:自治區總工會概況

一、主要職能

二、部門決算單位構成

第二部分:自治區總工會2016年部門決算報表

表一:收入支出決算總表

表二:收入決算表

表三:支出決算表

表四:財政撥款收入支出決算總表

表五:一般公共預算支出決算表

表六:一般公共預算基本支出決算表

表七:一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表

表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分:自治區總工會2016年度部門決算情況說明

一、2016年度收入支出決算總體情況。

二、2016年度一般公共預算支出決算情況。

三、2016年度政府性基金支出決算情況。

四、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明。

五、2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

六、其他重要事項情況說明

   第四部分:2016年決算其他重要說明及名詞解釋

   一、2016年決算收支增減變化情況說明

   二、單位車輛保有量

   三、名詞解釋

 

第一部分:廣西壯族自治區總工會概況

 

一、主要職能

自治區總工會是全區各級工會、自治區產業工會的領導機關,在自治區黨委和全國總工會的領導下開展工作,其主要職責是:

(一)根據黨的基本理論、基本路線、基本綱領和工運方針,圍繞黨和國家工作大局,貫徹執行中國工會全國代表大會和執委會議確定的方針、任務和決議。

(二)依照法律和《中國工會章程》,組織和指導各級工會堅定不移地貫徹落實黨的全心全意依靠工人階級的根本指導方針,進一步突出和履行維護職工合法權益的職能。

(三)對有關職工合法權益的重大問題進行調查研究,向自治區黨委和自治區人民政府反映職工群眾的思想、愿望和要求,提出意見和建議;參與修訂涉及職工切身利益的政策、措施、制度;參與職工重大傷亡事故的調查處理。

(四)負責工會理論政策研究,研究制定工會的組織制度和民主制度,監督檢查《中國工會章程》的貫徹執行;研究指導工會自身改革和建設;指導全區各級工會組織開展以職工代表大會為基本制度的民主選舉、民主決策、民主管理和民主監督工作,推動建立平等協商、集體合同制度和監督保證機制的工作。

(五)協助各市(地)黨委和有關廳局、局黨委(黨組)管理市(地)工會和自治區產業工會的領導干部;監督、檢查自治區總工會機關和直屬單位黨員干部黨風廉政建設情況;研究制定工會干部的管理制度和培訓規劃,負責全區縣以上工會和大中型企事業單位工會領導干部的培訓工作。

(六)承擔全國、全區勞動模范和全國“五一”勞動獎章、獎狀獲得者的推薦、評選和管理工作;負責全區“五一”勞動獎章、獎狀獲得者的推薦、評選、表彰和管理工作。

(七)負責全區工會經費和工會資產的管理、審查、審計工作;研究制定工會組織興辦職工勞動福利事業的有關制度和規定,負責對工會興辦的職工勞動福利事業的指導協調工作。

(八)負責全區工會對外聯絡工作,發展同各國工會的友好關系;負責與香港、澳門特別行政區和臺灣地區工會交流工作。

(九)承擔自治區黨委、自治區人民政府交辦的其他事項。

二、部門決算單位構成

自治區總工會本級作為財政預算一級單位,含辦公室、研究室、組織部、宣傳教育部(電教網絡中心)、勞動保護部、保障工作部、財務部、民主管理部、法律工作部、女職工部、對外聯絡部(職工對外交流中心)、資產監督管理部(事業發展部)、經費審查委員會辦公室、機關黨委、紀檢組(監察室)、離退休人員工作處、信訪辦公室、區教育工會、區財貿工會、區農林水利工會、區機關工會(區直屬企事業工會)等21個內設機構。財政預算二級單位有9個,分別是自治區總工會干部學校、廣西工人報社、南寧工人療養院、桂林工人療養院、陸川溫泉療養院、北海國際海員俱樂部、防城國際海員俱樂部、區職工技術協作委員會辦公室、自治區總工會機關服務中心。三級單位無,代管單位無。

 

第二部分:自治區總工會2016年部門決算報表

 

表一:收入支出決算總表

單位:萬元

   

   

項目

決算數

項目

決算數

一、財政撥款

1674.98

一、一般公共服務支出

 1283.59

二、事業收入

 75.00

二、外交支出

 

三、事業單位經營收入

 

三、教育支出

 75.00

四、其他收入

 

四、科學技術

 

 

 

五、文化體育與傳媒

 

 

 

六、社會保障和就業

 267.53

 

 

七、醫療衛生與計劃生育支出

 123.12

 

 

八、住房保障支出

0.74

本年收入合計

1749.98

本年支出合計

 1749.98

 用事業基金彌補收支差額

 

結余分配

 

 上年結轉

 

年末結轉與結余

 

 

 

 

 

收入總計

1749.98

支出總計

 1749.98


表二:收入決算表

單位:萬元                    

項 目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業收入

經營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

7

類 款 項       合 計

1749.98

1674.98

 

75

 

 

 

201

一般公共服務支出

1283.59

1283.59

 

 

 

 

 

20129

群眾團體事務 

1283.59

1283.59

 

 

 

 

 

2012901

 行政運行

180.60

180.60

 

 

 

 

 

2012904

廠務公開

24.99

24.99

 

 

 

 

 

2012999

 其他群眾團體事務支出

1078.00

1078.00

 

 

 

 

 

205

教育支出

75.00

 

 

75.00

 

 

 

20599

其他教育支出

75.00

 

 

75.00

 

 

 

2059999

其他教育支出

75.00

 

 

75.00

 

 

 

208

社會保障和就業支出

267.53

267.53

 

 

 

 

 

20805

行政事業單位離退休

252.51

252.51

 

 

 

 

 

2080501

歸口管理的行政單位離退休

200.66

200.66

 

 

 

 

 

2080502

事業單位離退休

51.85

51.85

 

 

 

 

 

20808

撫恤

15.02

15.02

 

 

 

 

 

2080801

死亡撫恤

15.02

15.02

 

 

 

 

 

210

醫療衛生與計劃生育支出

123.12

123.12

 

 

 

 

 

21005

醫療保障

123.12

123.12

 

 

 

 

 

2100501

行政單位醫療

70.78

70.78

 

 

 

 

 

2100502

事業單位醫療

52.34

52.34

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

0.74

0.74

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

0.74

0.74

 

 

 

 

 

2210201

住房公積金

0.74

0.74

 

 

 

 

 

 

表三:支出決算表

單位:萬元

項 目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

類 款 項       合 計

1749.98

567.22

1182.75

 

 

 

201

一般公共服務支出

1283.59

180.60

1102.99

 

 

 

20129

群眾團體事務 

1283.59

180.60

1102.99

 

 

 

2012901

 行政運行

180.6

180.6

 

 

 

 

2012904

廠務公開

24.99

 

24.99

 

 

 

2012999

 其他群眾團體事務支出

1078.00

 

1078.00

 

 

 

205

教育支出

75.00

 

75.00

 

 

 

20599

其他教育支出

75.00

 

75.00

 

 

 

2059999

其他教育支出

75.00

 

75.00

 

 

 

208

社會保障和就業支出

267.53

262.77

4.76

 

 

 

20805

行政事業單位離退休

252.51

247.75

4.76

 

 

 

2080501

歸口管理的行政單位離退休

200.66

198.82

1.84

 

 

 

2080502

事業單位離退休

51.85

48.93

2.92

 

 

 

20808

撫恤

15.02

15.02

 

 

 

 

2080801

死亡撫恤

15.02

15.02

 

 

 

 

210

醫療衛生與計劃生育支出

123.12

123.12

 

 

 

 

21005

醫療保障

123.12

123.12

 

 

 

 

2100501

行政單位醫療

70.78

70.78

 

 

 

 

2100502

事業單位醫療

52.34

52.34

 

 

 

 

221

住房保障支出

0.74

0.74

 

 

 

 

22102

住房改革支出

0.74

0.74

 

 

 

 

2210201

住房公積金

0.74

0.74

 

 

 

 

 

 

表四:財政撥款收入支出決算總表

單位:萬元

收 入

支 出

項 目

行次

金額

項 目

行次

合計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

欄 次

 

1

欄 次

 

2

3

4

一、一般公共預算財政撥款

1

1674.98

一、一般公共服務支出

18

1283.59

1283.59

 

二、政府性基金預算財政撥款

2

 

二、外交支出

19

 

 

 

 

3

 

三、教育支出

20

 

 

 

 

4

 

四、科學技術支出

21

 

 

 

 

5

 

五、文化體育與傳媒支出

22

 

 

 

 

6

 

六、社會保障和就業支出

23

267.53

267.53

 

 

7

 

七、醫療衛生與計劃生育支出

24

123.12

123.12

 

 

8

 

八、住房保障支出

25

0.74

0.74

 

 

9

 

 

26

 

 

 

 

10

 

 

27

 

 

 

 

11

 

 

28

 

本年收入合計

12

1674.98

本年支出合計

29

1674.98

年初財政撥款結轉和結余

13

 

年末結轉和結余

30

 

一般公共預算財政撥款

14

 

 

31

 

政府性基金預算財政撥款

15

 

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合計

17

1674.98

合計

34

1674.98

 

 

表五:一般公共預算支出決算表

單位:萬元

項 目

本年支出合計

基本支出

項目支出

科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

類 款 項       合 計

1674.98

567.22

1107.75

201

一般公共服務支出

1283.59

180.60

1102.99

20129

群眾團體事務 

1283.59

180.60

1102.99

2012901

 行政運行

180.6

180.6

 

2012904

廠務公開

24.99

 

24.99

2012999

 其他群眾團體事務支出

1078.00

 

1078.00

208

社會保障和就業支出

267.53

262.77

4.76

20805

行政事業單位離退休

252.51

247.75

4.76

2080501

歸口管理的行政單位離退休

200.66

198.82

1.84

2080502

事業單位離退休

51.85

48.93

2.92

20808

撫恤

15.02

15.02

 

2080801

死亡撫恤

15.02

15.02

 

210

醫療衛生與計劃生育支出

123.12

123.12

 

21005

醫療保障

123.12

123.12

 

2100501

行政單位醫療

70.78

70.78

 

2100502

事業單位醫療

52.34

52.34

 

221

住房保障支出

0.74

0.74

 

22102

住房改革支出

0.74

0.74

 

2210201

住房公積金

0.74

0.74

 


表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

 

單位:萬元

 

人員經費

公用經費

經濟分類科目編碼

科目名稱

金額

經濟分類科目編碼

科目名稱

金額

301

工資福利支出

 303.72

302

商品和服務支出

 18.78

30101

  基本工資

 

30201

  辦公費

 

30102

  津貼補貼

 

30202

  印刷費

 

30103

  獎金

 180.60

 

  ……

 

30104

其他社會保障繳費

 123.12

 

  ……

 

30107

  績效工資

 

30240

  稅金及附加費用

 

30199

  其他工資福利支出

 

30299

  其他商品和服務支出

 18.78

303

對個人和家庭的補助

 244.73

310

其他資本性支出

 

30301

  離休費

 139.79

31001

  房屋建筑物購建

 

30302

  退休費

 

  ……

  ……

 

30304

 撫恤金

 15.02

31099

  其他資本性支出

 

30305

 生活補助

 75.86

304

對企事業單位的補貼

 

30311

 住房公積金

 0.74

30401

  企業政策性補貼

 

30399

  其他對個人和家庭的補助支出

 13.33

  ……

  ……

 

 

 

 

307

債務付息支出

 

 

 

 

30701

  國內債務付息

 

 

 

 

  ……

  ……

 

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

 

39901

  贈與

 

 

 

 

  ……

  ……

 

人員經費合計

 548.44

公用經費合計

 18.78

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。


表七:一般公共預算安排的“三公”經費支出決算表

 

單位:萬元

2016年度預算數

2016年度決算數

合計

因公出國

公務用車購置及運行費

公務接

合計

因公出國

公務用車購置及運行費

公務接

(境)費

小計

公務用車 購置費

公務用車 運行費

待費

(境)費

小計

公務用車 購置費

公務用車 運行費

待費

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.00 

 0.00

0.00 

 0.00

 0.00

 0.00

0.00

 0.00

0.00

 0.00

0.00 

 0.00

2016年自治區總工會沒有財政預算安排的“三公”經費支出。

表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

科目編碼

科目名稱

上年結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

合計

基本支出結轉和結余

項目支出結轉和結余

合計

基本支出

項目支出

合計

基本支出結轉和結余

項目支出結轉和結余

 合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 類

 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 項

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自治區總工會沒有政府性基金預算財政撥款收入,也沒有政府性基金預算財政撥款安排的支出,故本表無數據。



第三部分:自治區總工會2016年度部門

決算情況說明

 

自治區總工會2016年度部門決算反映的是自治區總工會本級及所屬二級單位財政資金收支決算。

自治區財政安排的資金主要用于自治區總工會本級及所屬二級單位離退休人員離退休費、區直單位勞模生活困難補助和特殊困難幫扶、困難職工幫扶、金秋助學、送溫暖補助、推薦表彰全國全區勞動模范和先進工作者會議、自治區總工會干部學校教育經費及廠務公開等項目。

一、2016度收入支出決算總體情況

(一)收入總計1749.98萬元

1.財政撥款收入1674.98萬元,主要為自治區本級財政當年撥付的資金。

2.事業收入(財政專戶管理資金收入75.00萬元,主要為自治區財政撥付自治區總工會干部學校的職業中等教育經費收入。

(二)支出總計1749.98萬元。包括:

1.一般公共服務支出(類)1283.59萬元:主要用于廠務公開、全區職工勞動競賽、職工職業技能大賽、勞模療休養、推薦表彰全國全區勞動模范和先進工作者會議、自治區總工會干部學校的職業中等教育及其他群眾團體事務等支出。

2.教育支出75.00萬元,主要用于自治區總工會干部學校的職業中等教育經費支出。

3.社會保障和就業支出(類)267.53萬元:主要用于自治區總工會本級及所屬事業單位按國家規定發放的離休人員工資津補貼及離退休人員管理方面的支出。

3.醫療衛生與計劃生育支出(類)123.12萬元:主要用于自治區總工會本級及所屬事業單位按國家規定向社保機構繳納的在職人員醫療保險和生育保險支出。

4.住房保障支出(類)0.74萬元:主要用于按照國家政策規定向社保機構繳納的區總本級提前退休干部職工住房公積金支出。

二、2016年度一般公共預算支出決算情況

自治區總工會2016 年度一般公共預算支出1674.98萬元,其中:基本支出567.23萬元,項目支出1107.75萬元。

(一)基本支出

1.行政運行支出180.60萬元。

2.社會保障和就業支出262.77萬元,其中行政事業單位離退休支出247.75萬元(歸口管理的行政單位離退休198.82萬元,事業單位離退休48.93萬元)、死亡撫恤支出15.02萬元。

3.醫療衛生支出123.12萬元,其中行政單位醫療支出70.78萬元、事業單位醫療支出52.34萬元。

4.住房保障支出0.74萬元。

(二)項目支出

1.一般公共服務支出項目中群眾團體事務支出1102.99萬元,其中廠務公開支出24.99萬元,其他群眾團體事務支出1078.00萬元(含困難職工幫扶專項經費470萬元、勞模專項補助經費480.00萬元、職工職業技能大賽經費128萬元)。

2. 社會保障和就業支出項目中事業單位退休人員生活補貼4.76萬元。

三、2016年度政府性基金支出決算情況

自治區總工會2016年度政府性基金支出0 萬元,其中:基本支出0萬元,項目支出0萬元。

四、2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況。

2016年度一般公共預算財政撥款基本支出548.44萬元,其中:人員經費548.44萬元,主要包括:獎金180.60萬元、社會保障繳費123.12萬元、離休費139.79萬元、撫恤金15.02萬元、生活補助75.86萬元、住房公積金0.74萬元、其他對個人和家庭補助13.33萬元;公用經費18.78萬元,主要包括:其他商品和服務支出18.78萬元。

五、一般公共預算安排的“三公“經費支出決算情況說明

2016年度一般公共預算財政撥款安排的“三公“經費支出決算中,因公出國(境)費支出決算0元;公務用車購置及運行費支出決算0元;公務接待費支出決算0萬元。具體情況如下:

(一)因公出國(境)費支出0元。全年未使用財政撥款安排    因公出國(境)。

(二)公務用車購置及運行費支出0元。全年未使用財政撥款安排公務用車購置及運行費。

(三)公務接待費支出0萬元。

六、其他重要事項情況說明。

(一)機關運行經費支出情況說明

2016年自治區總工會財政撥款安排機關運行經費支出0元。自治區總工會機關運行經費從工會經費列支。

(二)政府采購支出情況說明

2016年自治區總工會政府采購支出總額0萬元。

(三)預算績效管理工作開展情況

2016,自治區總工會上報本級200萬元以上績效考評項目2個:困難職工幫扶專項資金595萬元,自治區勞模專項資金480萬元。自治區績效辦組織察訪核驗,并抽查了賀州、桂林兩市勞模生活困難補助和困難職工幫扶資金發放情況,考評結果顯示預算執行規范,資金使用合規,達到了預期的績效管理目標。

    第四部分:2016年決算其他重要說明及名詞解釋

一、2016年決算收支增減變化情況說明

12016年財政決算收入總計1749.98萬元,與上年同比減少53.06%,主要減少退休人員退休費1241.03萬元(退休費交由社保)桂林工人療養院購置療養體檢醫療設備200萬元等。其中:財政撥款收入1674.98萬元,與上年同比減少54.15%事業收入(財政專戶管理資金收入75.00萬元,與上年持平。

2. 2016年財政決算支出總計1749.98萬元,與上年同比減少53.06%,主要減少退休人員退休費1241.03萬元桂林工人療養院購置療養體檢醫療設備200萬元等。其中:一般公共服務支出(類)1283.59萬元,與上年同比減少27.15%。教育支出75.00萬元,與上年持平。社會保障和就業支出(類)267.53萬元,與上年同比減少27.15%社會保障和就業支出(類)267.53萬元,與上年同比減少85.77%醫療衛生與計劃生育支出(類)123.12萬元,與上年同比增加53.27%住房保障支出(類)0.74萬元,與上年同比減少87.63%

二、單位車輛保有量

單位車輛保有量6輛,其中:應急、機要通信用車3輛、老干部服務用車2輛、單位主要領導實物保障工作用車1輛。2017年我會車輛運行使用經費沒有列入財政預算,按相關規定列入工會經費支出。

三、名詞解釋

1.全區職工勞動技能競賽。全區職工勞動技能競賽是依據國家職業技能標準,結合生產和工作實際開展的、以突出操作技能和解決實際問題能力為重點的、有組織的群眾性職工比賽活動。由自治區總工會、科學技術廳、人力資源和社會保障廳、工業和信息化委員會聯合舉辦,組織相關行業專家評審,目的是培養造就更多的廣西工匠和創新人才,進一步提高廣大職工技能素質和技術水平,為促進企業發展做出積極貢獻。

2. 廠開辦。廠務公開辦公室的簡稱,是由自治區黨委和自治區人民政府為企業推行廠務公開和民主管理工作而專門成立的機構,人員由自治區紀委、自治區黨委組織部、自治區經貿委、自治區總工會派人組成,辦公地點設在自治區總工會。

3. 困難職工幫扶專項資金。指自治區財政按年度納入預算以及全區各級工會籌集的,用于支持各地開展困難職工幫扶相關工作的專項資金。

4. 自治區勞模專項補助資金。指自治區財政按年度納入預算,以及全區各級工會籌集的,用于幫助解決全國、自治區勞模生活困難和開展關心關愛勞模相關活動的專項資金。

上一篇: 廣西壯族自治區總工會2018年部門預算 下一篇: 廣西壯族自治區總工會2017年部門預算
首頁| 設為首頁| 關于本網 | 隱私聲明 | 網站地圖| 聯系我們
版權所有:廣西壯族自治區總工會 | 公安機關備案號45010302000033 | 桂ICP備06008702號
桂公網安備 45010302000747號 | 網站標識碼:4500000018
地址:廣西南寧市星湖路27號 郵編530022 | 職工維權熱線:12351
  • 工會微信
  • 官方手機版
黨政機關
任选9场过滤技巧